Abrechnung - abweichender Rechnungsempfänger
Für die Rechnungserstellung wird der Rechnungsempfänger grundsätzlich in der Akte des Aufenthaltes in den Stammdaten auf der Karteikarte ‘Leistungsträger’ ausgewählt. Wird eine abweichende Rechnungsadresse vorgesehen, kann dies mit einer entsprechenden Konfiguration umgesetzt werden. Im Folgenden finden Sie entsprechende Beispiele.
Auftragsleistungen
Beispiel: Die Rentenversicherung bewilligt die Maßnahme im Auftrag der Krankenkasse. Die Rechnung soll an die Krankenkasse des Aufenthaltes versendet werden. Der Schriftverkehr zum Aufenthalt soll an die Rentenversicherung versendet werden.
Legen Sie unter ‘Adressen - Leistungsträger’ den Kostenträger für die Auftragsleistung an
Markieren Sie auf der Karteikarte ‘Rechnungsdaten’ den Punkt ‘Krankenkasse des Aufenthaltes’
Wählen Sie beim gewünschten Aufenthalt in ‘Akte - Stammdaten’ auf der Karteikarte ‘Krankenkasse’ die zutreffende Krankenkasse und die bewilligende Rentenversicherung auf der Karteikarte ‘Leistungsträger’ aus.
Zentrale Rechnungsstelle
Beispiel: Die örtliche Krankenkasse bewilligt die Maßnahme. Die Rechnung soll an eine zentrale Abrechnungsstelle versendet werden. Der Schriftverkehr zum Aufenthalt soll an die örtliche Krankenkasse versendet werden.
Legen Sie in ‘Adressen - Leistungsträger’ die zentrale Abrechnungsstelle an
Legen Sie ebenfalls in ‘Adressen - Leistungsträger’ die örtliche Krankenkasse an
Markieren Sie bei der örtlichen Krankenkasse auf der Karteikarte ‘Rechnungsdaten’ den Punkt ‘anderer Leistungsträger’
Wählen Sie über das Fragezeichen die zuvor angelegte zentrale Abrechnungsstelle aus
Wählen Sie beim gewünschten Aufenthalt in ‘Akte - Stammdaten’ auf der Karteikarte ‘Leistungsträger’ die örtliche Krankenkasse aus.
Rechnung an eine individuelle Adresse des Aufenthaltes
Beispiel: Die Rechnung soll z. B. an den Betreuer des Aufenthaltes versendet werden
Legen Sie unter ‘Adressen - Leistungsträger’ den Leistungsträger ‘Rechnungsempfänger’ neu an (Nummer z. B. 999998)
Markieren Sie auf der Karteikarte Rechnungsdaten die Option ‘Rechnungsadresse des Aufenthaltes’
Erfassen Sie den Rechnungsempfänger auf der Karteikarte ‘Adressdaten’ des Aufenthaltes in dem Bereich ‘individuelle Adressen. Die Adresse muss der Relation ‘Rechnungsadresse’ zugewiesen sein. Es darf nur eine Adresse mit der Relation 'Rechnungsadresse’ geben.
Rechnung an die Adresse des Aufenthaltes (Selbstzahler)
Beispiel: Die Rechnung soll an den Aufenthalt gerichtet werden.
Legen Sie den Leistungsträger ‘Selbstzahler’ neu an (Nummer z. B. 999999)
Markieren Sie auf der Karteikarte Rechnungsdaten die Option ‘Adresse des Aufenthaltes’
Tragen Sie auf der Karteikarte Behandlung den Leistungsträger ‘Selbstzahler’ ein.
Anpassung des Adressfeldes im Rechnungsdruck
Für die Umsetzung der im Leistungsträger konfigurierten Angaben im Rechnungsdruck muss folgende Formel in das Adressfeld im Rechnungsformular eingesetzt werden (Markieren Sie einfach diese Formel und fügen Sie sie in ein Memo in den Rechnungsvordruck ein):
%DEL%%IF(RchLei.REMPF,'',RchLei.NAME1)%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF,'',RchLei.NAME2)%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF,'',RchLei.STRASSE)%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF,'',RchLei.PLZ+' '+RchLei.ORT)%%
%DEL
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR>0 ),AbweichLei.NAME1,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR>0 ),AbweichLei.NAME2,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR>0 ),AbweichLei.STRASSE,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR>0 ),AbweichLei.PLZ+' '+AbweichLei.ORT,'')%%
%DEL
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-1 ),AbweichLei.NAME1,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-1 ),AbweichLei.NAME2,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-1 ),AbweichLei.STRASSE,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-1 ),AbweichLei.PLZ+' '+AbweichLei.ORT,'')%%
%DEL
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-2 ),IndividualAdressenQry.Name1,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-2 ),IndividualAdressenQry.NAME2,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-2 ),IndividualAdressenQry.STRASSE,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-2 ),IndividualAdressenQry.PLZ+' '+IndividualAdressenQry.ORT,'')%%
%DEL
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-3 ),RchPat.VORNAME+' '+RchPat.NAME,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-3 ),RchPat.STRASSE,'')%%
%DEL%% IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-3 ),RchPat.NameZusatz,'')%%
%DEL%%IF(RchLei.REMPF AND (RchLei.ANLTR=-3 ),RchPat.PLZ+' '+RchPat.ORT,'')%%
Einstellungen für die Abrechnung bei abweichenden Rechnungsempfängern
In den Mandanten Einstellungen können 2 verschiedene Methoden für den Umgang mit abweichenden Rechnungsempfängern bei der Freigabe der Abrechnungsdaten konfiguriert werden:
Methode 1: ‘Abweichende Rechnungsempfänger werden bei der Freigabe NICHT umgesetzt’
Mit dieser Konfiguration wird der Leistungsträger in die Fakturierung übergeben, der beim Aufenthalt auf der Karteikarte „Behandlung“ eingetragen wurde. Dieser wird dann in den Drucklisten (z. B. Trägerstatistik) und auch bei der FiBu-Übergabe verwendet. Im Rechnungsdruck wird jedoch auf Grund der o. g. Formel die Adresse des abweichenden Rechnungsempfängers verwendet.
Methode 2: 'Abweichende Rechnungsempfänger werden bei der Freigabe umgesetzt'
Mit dieser Konfiguration wird der abweichende Leistungsträger in die Fakturierung übergeben. Dieser wird dann sowohl in den Drucklisten (z. B. Trägerstatistik), als auch im Rechnungsdruck und auch bei der FiBu-Übergabe verwendet.